一级全黄少妇免费录像片,亚洲国产一区在线,日日操夜夜摸,都市激情久久,日日夜夜操av,国产视频在线一区二区,国产777777线观看视频

物料管理制度

時間:2025-07-01 08:15:54 管理制度 我要投稿

物料管理制度

  在當下社會,很多場合都離不了制度,制度具有合理性和合法性分配功能。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢?以下是小編精心整理的物料管理制度,希望能夠幫助到大家。

物料管理制度

物料管理制度1

  為規(guī)范物料管理,避免積壓,降低生產(chǎn)成本,制定本制度。本制度適用于檢驗檢測中心所屬科室物料需求管理。

  1、管理范圍、職責和定義

  1.1本制度涉及的物料管理范圍為:設備備件及輔助材料。

  1.1.1設備備件是指企業(yè)生產(chǎn)裝備裝置、附件及其配件。

  1.1.2輔助材料是指維持企業(yè)生產(chǎn)和設備維修所需的輔助性物資。

  1.1.3采購計劃是指由設備室編制,申報給設備能源部的物料計劃。

  1.1.4需求計劃是由各科室編制,申報給設備室物料《采購申請表》。

  1.2設備室職責

  1.2.1負責評審需求部門物料計劃,編制、申報物料采購計劃并反饋采購計劃信息。

  1.2.2檢查采購計劃執(zhí)行情況、到貨情況并進行物料催貨。

  1.2.3負責開出物料領用單據(jù)。

  1.2.4負責進行物料管理相關考核工作。

  1.3需求部門職責

  1.3.1負責按要求建立并不斷更新《物料動態(tài)管理臺帳》,控制物料庫存,負責本科室成本管理,并將臺帳每月10日前發(fā)OA給設備室。

  1.3.2負責合理申報物料需求計劃,填寫《采購申請表》。

  1.3.3負責對本部門需求計劃中的非標物料提供相應圖紙及技術資料。

  1.3.4負責對關鍵物料的采購提出技術要求。

  1.3.5承擔復審職責,負責每月對反饋的電子版采購計劃進行核對,對復審結果負責。

  1.3.6負責按時對到貨物料領用。

  1.3.7負責對領料或使用后物料質(zhì)量問題提出質(zhì)量異議。

  1.4倉庫保管員職責

  1.4.1負責根據(jù)領料單、物流中心配送單進行到貨清點接收,非標件及專業(yè)物料通知需求部門檢驗。

  1.4.2負責物料驗收、入庫、保管。

  1.4.3負責按領料單核定物料發(fā)貨。

  1.4.4負責督促需求部門按時按量領用到貨物料。

  2、物料需求計劃申報流程

  2.1一般物料月度計劃申報流程

  2.1.1一般物料(指ERP系統(tǒng)編碼的物料)以月度形式申報。

  2.1.2按《采購申請表》填寫相關內(nèi)容,物料描述包括名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)(非標件圖號、材質(zhì)、單重(Kg),成本),數(shù)量;備注欄填寫物料適用的主體設備。

  2.1.3非標加工物料的需求計劃必須附帶有效加工圖紙:圖紙上必須有圖號、材質(zhì)、單重(Kg)、設計者和審核者;圖紙上材質(zhì)、尺寸、技術要求明確,公差符合國家標準;引進圖紙必須有中文注釋;所有圖紙必須有申報者簽字;若圖紙有更改部分,則更改處必須有更改者簽字。

  2.1.4需求部門采購申請表于每月15日前提交設備室計劃員。

  2.1.5設備室將各部門需求計劃審核完成后,由設備室計劃員根據(jù)計劃底單,匯總、編制正式采購計劃,于18日前將采購計劃的電子表格通過OA的方式發(fā)送各申報部門復審。

  2.1.6復審后,設備室將經(jīng)過勘誤的采購計劃報主管領導審批,然后送物流中心,物流中心平庫后報設備能源部和生產(chǎn)制造部。

  2.2急件物料申報流程

  2.2.1在生產(chǎn)急需物料時或設備緊急搶修時可提出急件需求計劃。

  2.2.2按《采購申請表》填寫相關內(nèi)容,備注欄應注明急件及預算金額,在空白處注明申報急件的原因,經(jīng)主管領導審批后,交給設備室計劃員申報。

  2.2.3屬新物料的急件物資,還需按相應規(guī)定填寫《新物料申報評審表》。

  2.3維修計劃申報流程需求部門寫申請維修報告,注明維修原因,主管領導審批后,交給設備室計劃員申報。

  2.4新物料需求計劃申報

  2.4.1以下物料可作為新物料申報:

  2.4.1.1原有設備、新建項目或集團公司技改項目的原裝物料。

  2.4.1.2需求部門自行技術革新、改造項目產(chǎn)生的新增物料。

  2.4.1.3停產(chǎn)、換代更新或自然升級物料。

  2.4.2需求部門將需要且在上述規(guī)定范圍內(nèi)的`物料作為新物料申報詢價,每月15日前依照《采購申請表》格式在物料描述欄填寫需要申報的新物料型號和技術參數(shù),備注欄注明適用的主體設備,由設備室編制后報送采購部詢價。 2.4.3設備室將采購部返價信息反饋給需求部門,需求部門需仔細審核新物料型號、參數(shù)和價格。

  2.4.5需求部門對返價信息基本確認后,按《新物料申報評審表》格式要求,根據(jù)詢價結果匯總明細表,逐項注明新型號或技術參數(shù)來源,注明新增理由,提交設備室,報主管領導和部門廠長(經(jīng)理)審批,然后每月10日前交設備能源部計劃室分送給各專家組評審。

  3、物料接收、驗收及入庫

  3.1倉庫保管員安排卸貨,按送貨單清點物料,檢查外觀質(zhì)量或外包裝有無破損,保存隨機資料,做好相關記錄并接收。

  3.2產(chǎn)品標識的要求:對于物料標識的要求,必須單件標識,有包裝的物料除進行單件標識外,在外包裝上也要有標識并且要求外包裝上標識與單件的標識一致。無標識的視為不合格產(chǎn)品,當場退貨。

  3.3凡無配送單或與配送單不相符物料一律不辦理卸貨及接收。 3.4倉庫保管員在完成接收后,及時辦理驗收;

  3.5標準物料按配送單要求辦理合格數(shù)量入庫手續(xù);

  3.6大型成套、成臺設備或成套工模具及部件裝配件入庫接收檢驗,應有產(chǎn)品制造合格證或檢試驗報告作為入庫驗收使用。

  3.7非標加工件應在入庫當日通知需求部門負責人進行檢驗,待檢驗完成后辦理合格數(shù)量入庫手續(xù);

  3.8計量器具應有計量合格證;

  3.9在驗收時發(fā)現(xiàn)物料與配送單不一致時,通知設備室計劃員,然后由設備室通知采購部處理。

  3.10倉庫保管員根據(jù)配送單在5個工作日內(nèi),將配送物料通知需求部門。

  3.11因生產(chǎn)急需,需求部門自己到總庫領料的,由需求部門按上述條款驗收。

  4、物料發(fā)貨規(guī)定

  4.1物料發(fā)貨時必須是經(jīng)驗收的合格物料:

  4.2必須憑需求部門領料單核發(fā);

  4.3必須堅持“先進先出”;

  4.4被其他部門領用的物料,由需求部門重新申報。

  5、物料質(zhì)量異議管理

  需求部門在領料時或使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應向設備室提出質(zhì)量異議,按以下流程辦理:需求部門填寫《質(zhì)量異議申請表》,由設備室報主管設備廠長(經(jīng)理)審核后加蓋部門公章,交設備能源部主管副經(jīng)理。

  6、附件表格目錄:

  6.1《采購申請表》

  6.2《物料動態(tài)管理臺帳》

  6.3《物料需求計劃申請表》

  6.4《新物料申報評審表》

  6.5《質(zhì)量異議申請表》

  6.6《ERP物料編碼總表》

物料管理制度2

  一、總則

  為保證門店原料、器具進出庫、儲存、退換貨等過程的有效運行,特制定本制度。

  二、適用范圍

  門店倉庫的庫位規(guī)劃、收退貨管理、儲存管理等,均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。

  三、職責

  1、吧臺長負責對倉庫吧臺全面管理及監(jiān)督工作。

  2、按要求吧臺人員需做好原料入庫、出庫及儲存的實時登記工作,按財務部的要求建立進出庫賬目。

  3、門店需自行不定期盤點,針對實物與賬目不符的'要及時進行調(diào)整并向吧臺長進行情況說明。

  四、原料庫位設置及出入庫

  1、倉庫按原料出入庫情況、包裝方式、型號規(guī)格、日期等因素規(guī)劃所需庫位及面積,以使庫位空間有序有效利用。

  2、吧臺長與吧臺員應及時溝通,應掌握各庫位、各規(guī)格原料的出入庫動態(tài),按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。

  3、倉庫在接到原料時,吧臺員應仔細核對入庫原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)核對準確無誤后辦理入庫登記。按要求將原料搬運至指定庫位存放,需冷藏原料直接放置吧臺冷藏柜儲藏。需及時填寫入庫出庫登記。

  4、原料出庫進入吧臺,實時同步按原料名稱、規(guī)格、數(shù)量在賬目上進行登記。

  五、原料儲存管理

  1、倉庫內(nèi)應保持清潔,每日打掃衛(wèi)生,并隨時注意防潮、防蛀、防鼠等。

  2、倉庫內(nèi)嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入,更不得儲存。不得存放殺蟲劑等危害食品安全的物品。

  3、原料的堆放高度應適宜、可靠,以免原料受壓變形或倒塌。

  4、未經(jīng)吧臺人員允許,閑雜人員不得進入倉庫。

  六、盤點

  1、公司財務部每月末負責對門店倉庫、吧臺原料進行盤點,賬、物核查。盤點時,由財務部組織吧臺長、吧臺員等相關人員參加,財務部根據(jù)盤點結果編制《原料商品盤點表》。

  2、財務部應對盤點結果進行分析、核算,正常的成本率應控制在0.38-0.4(1個百分點的成本率≈310元凈利潤),吧臺長有義務配合財務核實庫存成本情況。如有超標情況,財務有權力追究相關責任,并且責任到人。

  3、經(jīng)核實確認,方可進行調(diào)賬。

物料管理制度3

  一、倉庫日常管理

  1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。

  原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。

  2 、必須嚴格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記明細帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤。

  及時登記明細帳,保證帳物一致。

  3 、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、腦三者一致。

  如有變動及時向領導反映,以便及時調(diào)整。

  4 、倉管人員應嚴格控制各類物資的庫存量;定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送部門領導。

  二、入庫管理

  1 、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入

  庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

  2 、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。

  未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的原料一律不得入庫存放。

  同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責處理。

  3 、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致。

  每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。

  三、出庫管理

  1 、各類材料的'發(fā)出,原則上采用先進先出法。

  物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),特殊材料須持有門店經(jīng)理的批復單,方可領用。

  并做到限額領料,倉管員應開具領料單,經(jīng)領料人簽字,登記入帳。

  2、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。

  如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調(diào)整。

  發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

  四、倉庫是財物重地,非保管人員不得隨意進出停留,不允許代存私人物品,不得私自拿用、外借物品,不得白條抵庫。

  五、原料庫房要明亮通風,定期檢查,不能有過期或霉變現(xiàn)象;各庫房衛(wèi)生要每日一小清,每周一大清,保持庫房內(nèi)貨架、地面及墻壁干凈,無塵土、油污、面粉、米粒及雜物,保持干爽無異味。

  六、配備擋鼠板,做好防蠅、防塵、防鼠、防潮“四防”工作。

  七、倉庫管理員應責任心強,監(jiān)守崗位,無故不能離崗。

  對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順利進行,嚴防意外事故發(fā)生。

物料管理制度4

  (1管理規(guī)則

  1、因工作需要而領用各類物品,均須事先填寫“申購單”交部門主管簽名。

  2、“申購單”經(jīng)部門主管簽名后,須由行政部主任簽名批準。

  3、凡領用貴重物品,備用金、鎖匙等須由領用人親自簽收,當領用人離職時,需把所領用的物品退回,若發(fā)現(xiàn)破損,將視情況做出賠償處理。

  4、倉庫管理員將于每月結束后的兩天時間內(nèi),以書面形式做出“每月庫存商品盤點報告”呈交行政部經(jīng)理,而副本則送往財務部做檔案記錄。

  5、財務部將派員協(xié)助倉庫管理員每月對物業(yè)內(nèi)各類資產(chǎn)設備和庫存資料進行盤點工作。

  (2裝備及制服管理

  1、員工領取裝備及制服,必須先經(jīng)該員之上級領導簽發(fā)領取制服授權書,由部門經(jīng)理同意后,才可發(fā)放。

  2、于獲得核準之領用授權書后,員工始可填具裝備及制服申請表領取裝備及制服。

物料管理制度5

  生產(chǎn)物料管理制度是企業(yè)管理的重要組成部分,旨在確保生產(chǎn)流程的順暢進行,優(yōu)化資源利用,提高生產(chǎn)效率,保證產(chǎn)品質(zhì)量。該制度涵蓋了物料的采購、存儲、領用、消耗到廢料處理等多個環(huán)節(jié)。

  內(nèi)容概述:

  1. 物料采購管理:規(guī)定了物料需求預測、供應商選擇、采購合同簽訂、價格控制及付款流程。

  2. 庫存管理:涉及物料的'入庫驗收、分類存儲、庫存盤點以及過期、損壞物料的處理。

  3. 領用與消耗管理:明確了生產(chǎn)部門領料流程、物料消耗的記錄與跟蹤,以及異常情況的報告機制。

  4. 質(zhì)量控制:規(guī)定了物料的質(zhì)量標準,對不合格物料的處理辦法,以及質(zhì)量檢驗的頻次和方式。

  5. 廢料處理:規(guī)定了廢料的分類、回收、處置方式,以及環(huán)保要求。

物料管理制度6

  (一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用,一律使用材料管理表,分開進口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號,施工單位,經(jīng)成本中心授權人簽名批準,并蓋有工程部工程材料專用章,交由物資部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù)。

 。ǘ└鞑、分公司部門領用正常的維護材料時,只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號,經(jīng)成本中心授權人簽名批準後,由物資部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù)。

 。ㄈ┰谔顚懝こ滩牧瞎芾肀砘蜇泜}取貨申請單時,將進口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫,領取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改,應由授權人確認簽名,否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料。

 。ㄋ模﹫猿止こ滩牧、維護材料專項專用的原則,不允許將工程材料、維護材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程,經(jīng)工程部門審批後,物資部才給予辦理審核領料手續(xù),代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預算表,經(jīng)物資部領導審批後才給予購買。

 。ㄎ澹└鞑俊⒎止拘枰膭趧颖Wo用品,開單經(jīng)本部門成本中心授權人簽名後,再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名,才給予辦理審核領料手續(xù)。

  (六)各單位要嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料,物資部有權不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占,影響工程材料的正常使用。

  □關於明確領用物資材料授權人及有關的規(guī)定了適應公司機構及人員的變化,現(xiàn)對各部門領用物資材料授權人做相應調(diào)整(授權人員表附後),原授權人的授權同時取消。并對授權人的領用物資材料許可權作如下的規(guī)定和說明:

 。ㄒ唬└鞣N物資材料的轉讓和外售,一律由物資供應部批準。售往特區(qū)外的物資材料,由總經(jīng)理批準。

 。ǘ┵浰臀锲,由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領取。

  (三)辦公用品器材的領用,由專業(yè)歸口管理部門審批。

 。ㄋ模┸囕v、電腦、錄影機、影印機、儀器儀表、多功能電話機等,以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資b的購置和領用,屬預算內(nèi)的應經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準,報物資供應部購買;屬預算外的報總經(jīng)理批準,由物資供應部辦理。

 。ㄎ澹┕こ淌┕げ牧系念I用由工程部審批,領用工程材料時,領料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號,連同工程管理表一起交物資供應部計劃室審核後,方可辦理領料手續(xù)。

  (六)維護材料的領用由維護部和分公司審批。領用維護材料時,領料單上必須完整填寫成本中心編號,交物資供應部計劃室審核後,方可辦理領料手續(xù)。

 。ㄆ撸└饔嘘P部門應預先做好年度、季度物資材料需求計劃,以便物資供應部有計劃地、及時地供應生b所需材料。計劃內(nèi)的物資材料由物資供應部計劃室核準憑計劃供給,計劃外的物資材料由物資供應部計劃室酌情供應,應急材料如物資供應部不能供應時,經(jīng)物資供應部同意,部門經(jīng)理批準後自購。

 。ò耍└鞑块T領用材料時,應嚴格按照領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改,如填寫錯誤,必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領料單,倉庫有權拒發(fā)。

 。ň牛└鳘毩⒑怂愕南聦俟,如需購買物資材料,可向物資供應部做計劃申請,也可自行采購。

  倉庫物料領出流程

  1、為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序,使倉庫作業(yè)合理化,減少庫存資金占用,特制定本辦法。

  2、本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。

  二、管理原則和體制

  1、公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中,原輔材料倉庫由采購部主管,在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管,成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管,辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務部門主管。

  2、倉庫管理應保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

  3、公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性,設專職或兼職倉庫管理員。

  4、倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計,分為A類、B類、C類,分別以重點、次要和一般性級別管理。

  5、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點,制定倉庫入、出庫工作時間。

  三、存貨計劃與控制

  1、倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免資金呆滯和供貨不足。

  2、倉庫會同有關部門,根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標準。

  3、倉庫對訂有標準的物資品種進行控制,實際庫存量降到訂購點時,即可提出補充采購計劃申請。

  四、入庫

  1、所有物料,無論是新購入、退貨、領后收回,均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫。

  2、辦理入庫手續(xù)時,對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的,應通知采購主辦處理。

  3、倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題,未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的,該物料視為合格。

  4、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳,對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。

  五、出貨

  1、凡持經(jīng)各級主管簽批的領用單、領料單經(jīng)確認后,方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。

  2、倉管部門對領用要求,于規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足,則應回復預定或供貨的日期。

  3、供領雙方在確認出庫物料的'品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后,均應在一式多聯(lián)領料單據(jù)上簽字,各聯(lián)分送、留倉管、領用、財務等有關部門。

  4、領料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題,未及時當場處理的,該物料視為合格。

  5、物料出庫提運過程中,禁止領料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所,對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。

  6、堅持原則,不徇私情,嚴格按批準數(shù)量、質(zhì)量領取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹,熱情主動服務。

  7、對非常設倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。

  六、物料保管

  倉管對各類物料的儲存要項:

  1、按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定堆碼方式及區(qū)位;2、倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚;

  3、儲物空間分區(qū)及編號,標示醒目、朝外,便于盤存和領取。

  4、對危險物品隔離管制;

  5、地面負荷不得過大、超限;

  6、通道不得亂堆放物品;

  7、保持適當?shù)臏囟取穸、通風、照明等條件。

  七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。

  八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實施安全檢查。

  九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設備、器械,保持良好使用狀態(tài),須更換維修的應及時上報。

  十、倉庫嚴禁吸煙,非倉庫人員,未經(jīng)同意,不準入內(nèi)。

  十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。

  十二、定期結倉庫盤存。

  1、小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

  2、中盤點,每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符,并矯正成本。

  3、大盤點,每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。

  每年年終,倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統(tǒng)計表,各方在清冊上簽名。

  對盤點出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調(diào)整帳目;涉及倉管員責任短缺的,由其賠償。

  十三、倉管員崗位調(diào)動的,由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。

  十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計報表,以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關財務、生產(chǎn)、營銷部門。

  十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用,努力減少庫存消耗,降低庫存成本,提出建議,改進倉庫管理。

  物料運輸

  1、新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠商協(xié)商解決。

  2、本倉管單位協(xié)助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作,包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務。

  3、物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱,包裝、搬運等工作,確保運輸安全;交運時將運輸物料詳細明示于運單上,并開具出門檢查證件。

  十六、附則

  1、為提高倉庫管理效率,公司鼓勵引進電腦化進銷存管理軟件系統(tǒng)。

  2、本辦法由倉管部門解釋、補充,由公司總經(jīng)理頒發(fā)生效

物料管理制度7

  物料提升機管理制度主要涵蓋設備的選購、安裝、使用、維護、檢查、故障處理及人員培訓等多個環(huán)節(jié),旨在確保施工過程中物料提升機的'安全高效運行,降低事故風險,提高工作效率。

  內(nèi)容概述:

  1. 設備購置:明確設備的技術規(guī)格、性能指標,選擇有資質(zhì)的供應商,確保設備質(zhì)量。

  2. 安裝與驗收:規(guī)定安裝流程,由專業(yè)團隊進行,完成后進行全面驗收,確保符合安全標準。

  3. 使用管理:制定操作規(guī)程,規(guī)定操作人員資格,強調(diào)安全操作規(guī)程的遵守。

  4. 維護保養(yǎng):定期進行設備檢查和保養(yǎng),記錄維護情況,及時排除隱患。

  5. 故障處理:建立快速響應機制,對故障進行分類處理,防止故障擴大。

  6. 培訓教育:對操作人員進行專業(yè)培訓,提高其安全意識和操作技能。

  7. 應急預案:制定應對突發(fā)情況的應急預案,提高應對能力。

物料管理制度8

  物料管理制度是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)之一,其主要作用在于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的物料采購、存儲、使用和廢棄等流程,確保生產(chǎn)活動的順暢進行。通過有效的物料管理,企業(yè)可以降低成本、提高效率,防止資源浪費,同時保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期的穩(wěn)定。

  內(nèi)容概述:

  物料管理制度主要包括以下幾個方面:

  1. 物料需求計劃:根據(jù)生產(chǎn)計劃確定物料的'種類、數(shù)量和時間,為采購提供依據(jù)。

  2. 采購管理:設定供應商選擇標準,執(zhí)行采購合同,確保物料的質(zhì)量和交貨時間。

  3. 庫存控制:設定安全庫存水平,實施定期盤點,防止物料積壓或短缺。

  4. 領料發(fā)放:制定領料流程,確保物料準確無誤地發(fā)放到生產(chǎn)線。

  5. 廢棄物處理:規(guī)范廢棄物的分類、存儲和處理,遵守環(huán)保法規(guī)。

  6. 成本核算:追蹤物料成本,為財務報告和成本控制提供數(shù)據(jù)。

物料管理制度9

  一、總則

  1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范,特制定倉庫管理制度,以確保公司的物資儲運安全。

  2、本辦法適用于公司市場物流部門。

  二、貨物進出倉庫(實行兩級檢驗)制度

  (一)貨物入庫

  1、收貨后,辦理入庫手續(xù)時,倉管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符;對自己清點的貨物進行自檢完畢后,將貨物與單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符,及包裝破損的,應做好相應記錄,并不遲于次日報送部門主管處理。

  2、入庫貨物明細(入庫單)必須由倉管員及檢驗員依次確認貨物驗收無誤后,由檢驗員把單據(jù)交給物流文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后,交與檢驗員核對,再由倉管員及檢驗員同時確認簽字認可,做到帳、貨相符。

  3、若倉管員或檢驗員因工作失誤出現(xiàn)貨、單不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該倉管員及檢驗員共同承擔。

  (二)貨物出庫

  1、倉管員應按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數(shù)量。

  2、倉管員在確認出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后,按出庫單所列型號進行配貨作業(yè);配貨作業(yè)完成后,同時把貨物及單據(jù)交與檢驗員進行再次檢驗核查;物料裝運前,倉管員應妥善處理裝箱、包裝等整裝工作,并將貨物集中至出貨區(qū)

  3、貨物出庫時,倉管員及檢驗員雙方須同時在出庫單上簽字,并交由部門主管統(tǒng)一管理。

  4、若倉管員及檢驗員因工作失誤導致貨、單不符等問題,所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該倉管員及檢驗員共同承擔。

  5、發(fā)放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。

  (三)貨物盤庫

  1、文員:必須在每月月底前2天做好“庫存現(xiàn)量表”交與倉管員,并配合倉管員及檢驗員進行庫存盤點,確認庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后,發(fā)郵件通知部門主管、

  2、倉管員:每月月底前2天進行盤庫,倉管員必須對存貨進行定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,按照文員提供的“庫存現(xiàn)量表”進行庫存盤點,與電腦中記錄的結存量核對,并存檔盤點后的單據(jù)。

  3、檢驗員:協(xié)助倉管員進行每月盤庫,檢驗核查盤庫情況。

  4、盤庫完畢確認無誤后,倉管員及檢驗員雙方須同時在“庫存現(xiàn)量表”上簽字認可,并交由部門主管統(tǒng)一管理。

  三、貨物保管制度

  1、貨物入庫驗收后,按品種、規(guī)格、體積、重量等特征,堆放整齊、平穩(wěn),分類清楚,包裝外表要保持清潔,合理安排貨位;

  2、貨物堆碼做到科學、標準、符合安全第一、進出方便、節(jié)約倉容的原則,合理規(guī)劃倉庫空間,做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理;

  3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品,并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。

  4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉送倉庫內(nèi)的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,必須持有相關部門負責人批準的借條,才能讓其借走,該借條由倉庫主管保留至貨物歸還后,交借貨人自行銷毀。

  四、人員管理制度

  1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作,注意清潔衛(wèi)生,定期實施安全檢查,每天下班前在關閉各種電器電源后,必須關閉電源的總閘,和門窗,以確保安全(傳真機電源除外

  2、非倉庫人員,未經(jīng)同意,不準入內(nèi);任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度;

  3、嚴禁在倉庫區(qū)域吸煙和使用明火,對違反此規(guī)定者將嚴肅處理。

  4、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班,做到不遲到、不早退、不曠工、不代人打卡;上班時間內(nèi)不得喝酒(包括午餐時間),在各自崗位上盡職盡責,不做與工作無關的事情。

  5、物流主管必須在每月底,將系統(tǒng)生成的考勤數(shù)據(jù)發(fā)送給人事經(jīng)理。

  6、服從上級的工作安排,并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務。

  7、倉庫人員在未經(jīng)部門主管簽字同意的前提下,不得擅自挪用、轉送倉庫內(nèi)的任何物品

  8、本公司物流方面實現(xiàn)電腦化管理,所有貨物的入庫、出庫、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。輸單員必須熟悉并熟練掌握本公司系統(tǒng)的運用,確保物流部門正常運作。

  五、物流部主管職責

  1、物流部主管必須以身作則,不得瞞報虛報物流部發(fā)生的任何問題。

  2、物流部主管負責該管理制度的細則解釋工作。

  3、物流部主管負責物流部所有人員在工作上的安排,所有人員如有異議,必須先遵守,再擇時向市場部經(jīng)理或總經(jīng)理反映。

  4、物流部主管必須根據(jù)實際工作情況,隨時完善和補充相應條款,并及時報送市場部經(jīng)理,及抄送總經(jīng)理備案。

  1、未經(jīng)允許任何人不得進入倉庫;

  2、不得在倉庫內(nèi)吸煙,做好防火、防潮、防盜、防塵工作,以確保貨物安全;

  3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握,如有儲備不足要及時報告給專職文員;

  4、嚴格按配送公司劃分為合格品存放區(qū),不合格品存放區(qū);做到產(chǎn)品的有序擺放;

  5、根據(jù)訂貨單以及對方的送貨單查驗貨物,如有差異應及時反映給專職文員,如無誤填寫入庫單;

  6、貨物發(fā)放嚴格執(zhí)行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表余額,以便調(diào)劑發(fā)貨;

  7、根據(jù)文員的發(fā)貨單,先開單、后發(fā)貨,仔細檢查所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量、型號用專用膠帶打包并貼好貨運面單;并填好發(fā)貨記錄單;

  8、倉庫嚴格按單出庫,如有不符,倉庫與配送點核實后必須即時辦理補單、補貨手續(xù);

  10、對各配送點的退貨要對單清點,并分類入庫;退庫要求2人清點,填好退庫單后交文員進行跟蹤;

  11、每天做好庫存日報表后必須核對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;

  12、報表準確性由經(jīng)理核查;

  13、每月26號盤點一次,由經(jīng)理安排專人進行實地盤點;

  14、訂單要求每天發(fā)出,遇不發(fā)單時倉庫必須通知配送點。每星期六為盤點日;

  15、如貨物丟失,按貨物零售價的70%由倉管員賠償;

  16、單據(jù)、報表按月封箱保存半年;

  1、產(chǎn)品驗收與入庫:

  (1)產(chǎn)品到貨后,收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據(jù)和實物的數(shù)量、狀態(tài)及規(guī)格是否合符采購要求,如符合,簽單并搬運到指定的區(qū)域。

  (3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單,入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統(tǒng)計員,及時入賬,在入庫的當日辦理相關入庫手續(xù),將入庫單財務聯(lián)傳交財務;(統(tǒng)計人員及時通知審核人員審核系統(tǒng)單據(jù),入賬)

  (4)通知質(zhì)檢人員對物料進行檢驗。

  (5)產(chǎn)品經(jīng)檢驗后,庫管根據(jù)質(zhì)檢簽署的意見進行分類歸整:①不合格品歸整后統(tǒng)一放置在一起,與合格品進行完全隔離,做好標識,并匯總后上報;并開出移庫單,并交接單據(jù),由統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫。②合格品放至相應的庫位。

  2、與其他部門銜接:

  (1)新品與產(chǎn)品部:倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續(xù),辦完手續(xù)的當天由倉儲部主管及時通知產(chǎn)品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品,并填寫好調(diào)撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一,調(diào)撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數(shù)量、是否延期等內(nèi)容,調(diào)撥單倉管員及統(tǒng)計員各一聯(lián)),統(tǒng)計員系統(tǒng)做系統(tǒng)移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二,一式兩份,一份提供產(chǎn)品部,一份倉儲部留底),保證貨物能盡快上架。

  (2)拍照樣品的回收:產(chǎn)品部拍照完后須盡快歸還提取貨物,做好貨品交接工作,并由產(chǎn)品部做系統(tǒng)移庫工作,倉儲部統(tǒng)計員做系統(tǒng)移庫審核。超過7天,需要辦理延期手續(xù),否則,倉儲部要求收回產(chǎn)品。

  (3)清理囤貨:為了提高貨物的周轉速度,倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物,如銷售無特殊說明,囤貨超過7天則視為放棄處理,所囤貨物進入正常銷售流程。統(tǒng)計員每天對系統(tǒng)前7天的所以有出庫單進行清理,刪除。并把清理單據(jù)的數(shù)據(jù)補上架。

  3、貨物存儲與防護:

  (1)應提供符合要求的場所和環(huán)境貯存產(chǎn)品,要求通風、干燥、防塵等,并配備適量的防火設備。

  (2)產(chǎn)品要按定要求整齊擺放,分類別、狀態(tài)、批次進行管理,標識應清楚規(guī)范,貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確,F(xiàn)場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下,方可將產(chǎn)品取離庫房現(xiàn)場。

  (3)相關的庫管應有計劃的.進行產(chǎn)品循環(huán)盤點,及時了解庫存情況,將貯存過程中發(fā)現(xiàn)損壞的產(chǎn)品立即從庫房中剔除、隔離,并報填寫相應的單據(jù)進行處理。(盤點單,移倉單,撥廢單)

  4、貨物調(diào)撥:

  根據(jù)產(chǎn)品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調(diào)撥。

  (1)A倉管員是時根據(jù)銷售需求,合理安排A庫存,然后按庫存需求開出調(diào)撥,通知B倉管員調(diào)貨。

  (2)B倉管人員收到調(diào)撥通知后,及時按單調(diào)撥物料。立時調(diào)撥到A倉庫,并跟A倉管員進行物料交接,并雙方簽名確認。

  (3)調(diào)撥單據(jù)A、B倉管員各一份,一份交統(tǒng)計員,統(tǒng)計員及時根據(jù)調(diào)撥單及時在系統(tǒng)做倉位調(diào)整。

  5、產(chǎn)品發(fā)放

  (1)打單員審核客戶付款情況,確定已經(jīng)付款,打單員打出快遞單和出庫單。

  (2)庫管員發(fā)料,應保證認真、及時、準確的態(tài)度,做到到見單作業(yè),嚴格按單發(fā)貨,發(fā)完后立即完善發(fā)料手續(xù),與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接,統(tǒng)計員并于當日內(nèi)進行對系統(tǒng)單據(jù)進行審核,做到日清日結,保證帳實一致性;

  (3)發(fā)料應遵循“先進先出”原則,由此來杜絕因發(fā)放產(chǎn)品程序不規(guī)范造成產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)變而給公司造成的經(jīng)濟損失。

  6、退貨與換貨

  (1)銷售過程中,因質(zhì)量問題、規(guī)格型號、顏色與訂單不符等客觀原因,需要退換貨物的,可憑發(fā)貨單及實物辦理退換手續(xù),退換貨物須經(jīng)質(zhì)檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質(zhì)量原因,由客戶人為造成的損壞恕不退換。

  (2)貨物收回后,倉庫人員(統(tǒng)計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員,統(tǒng)一集中退回給相應的供應商,開次品退廠單,并及時與統(tǒng)計員進行單據(jù)交接,統(tǒng)計員及時做系統(tǒng)退貨。(生產(chǎn)廠家送貨的,做到一日一清,采購的零星貨物做到一星期一退)。

  7、賬務處理:

  (1)為保證帳務處理的及時性、規(guī)范性、準確性,確保帳務相符,要求帳務必做到日清日結;

  (2)所有有效單據(jù)必須是按規(guī)定的各貨物環(huán)節(jié)的人員簽字確認后方可進行帳務處理;

  (3)單據(jù)填制必須清晰、明了、規(guī)范,保證準確性,填寫好的信息一般不允許更改,確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

  (4)各類單據(jù)須及時歸集并安全保管,每月月底相關做帳人員需對當月的單據(jù)進行清理匯總,裝訂成冊,妥善保存,便于核查和追溯。

  8、補貨計劃:

  倉儲部根據(jù)發(fā)貨量及倉庫備貨量,每日提出補貨計劃,提交總經(jīng)辦或采購部審批。

  9、補貨到貨通告:

  總經(jīng)辦或采購部對補貨貨物一下訂單,就在公司內(nèi)部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物,清點無誤后,辦理相關入庫手續(xù),上架銷售,同時在公司內(nèi)部群里通知產(chǎn)品部和銷售部。

  1、做好倉庫進出物料的核算工作。

  2、嚴格按照材料驗收要求進行材料驗收。

  3、不合格或不合格的材料不予接受。

  4、做好倉庫季度報告和項目竣工資料的結算單。

  5、認真整理和保管庫房內(nèi)的物料。

  6、做好倉庫安全衛(wèi)生工作。

  7、做好倉庫的物料分配工作。材料發(fā)放原則:按現(xiàn)場主管簽署的材料領用發(fā)放;材料交倉門交接(重貨除外);先進倉庫先發(fā)貨,舊廢料按實際情況合理應使用。

  8、小心翼翼地返回材料。退貨原則:不合格的材料應及時退回供應商,并及時向財務部匯報;在施工現(xiàn)場完成的剩余材料應及時交回倉庫保管。

  9、仔細監(jiān)控每個施工現(xiàn)場的材料使用情況。避免重復采摘和物料浪費。

  10、做好手工工具和機器的借用和登記工作。

  11、保護材料價格。未經(jīng)允許,不得向競爭對手或無關人員透露公司的材料底價和材料供應商。

  12、嚴格儲備材料,并報告采購情況。材料員應仔細審查的材料由倉庫購買,并指定產(chǎn)品名稱、等級、規(guī)格、數(shù)量、顏色和質(zhì)量所需的材料,和到達時間限制(如果有必要,樣本,原理圖和材料商店名稱也可以提交)給買方,以便防止買方把,把,在購買和購買,甚至導致公司的損失。

  13、做好物資采購工作。買方應仔細審查的購買需求采購訂單(材料供給人顯然不明白,問),和購買材料回倉庫嚴格按照采購需求,以避免延誤項目進度由于長期的工程材料的失敗。采購材料應盡量與代理商打交道,這有利于返廠工作,減少公司的損失。采購材料的一般原則是:將貨物與三家公司進行比較,材料相同,價格優(yōu)質(zhì)的公司中標。

  14、嚴格控制材料驗收標準。倉管員應根據(jù)采購訂單和參考樣品,仔細核對材料的名稱、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限。確保倉庫物料符合要求。如果材料不符合要求或貨物與董事會不一致,則不應進行驗收簽字,并應及時向買方報告情況。

  15、倉庫人員、材料人員、采購員對一定時期內(nèi)材料工作中出現(xiàn)的問題進行匯總。材料價格出現(xiàn)問題時,應及時通知設計人、預算員或公司,防止公司在向潛在客戶報告項目預算價格時對公司造成嚴重損害。

  16、第12條、第13條、第14條的相關人員應具有高度的責任感,如給公司造成嚴重損失,公司將追究各方的責任。

  17、倉庫人員應及時向公司財務部門報告公司辦理退貨的具體情況,避免給公司造成經(jīng)濟損失。

  18、各項目完成后,倉庫應存放并保管剩余的材料,以便于售后服務。

物料管理制度10

  工程名稱:商丘運河中段北岸小區(qū)(海亞春天)一期工程七標段18#、22#樓

  施工單位

  黑龍江省第一建筑工程公司

  建設單位

  商丘海亞置業(yè)有限公司

  設備名稱

  作業(yè)內(nèi)容

  交底部門

  交底人

  施工期限

  年月日 至年月日

  接受交底班組或員工簽名:

  交底內(nèi)容:

  1.提升機使用中應進行經(jīng)常性的維修保養(yǎng),并符合下列規(guī)定:

  1)司機應按使用說明書的'有關規(guī)定,對提升機各潤滑部位,進行注油潤滑;

  2)維修保養(yǎng)時,應將所有控制開關扳至零位,切斷主電源并在閘箱處掛“禁止合閘”標志,必須時應設專人監(jiān)護;

  3)提升機處于工作狀態(tài)時,不得進行保養(yǎng)、維修,排除故障應在停機后進行;

  4)更換零部件時,零部件必須與原部件的材質(zhì)性能相同,并應符合設計與制造標準;

  5)維修主要結構所用焊條及焊縫質(zhì)量,均應符合原設計要求;

  6)維修和保養(yǎng)提升機架體頂部時,應搭設上人平臺,并應符合高處作業(yè)要求。

  2.提升機應由設備部門統(tǒng)一管理,不得對卷揚機和架體分開管理。

  3.金屬結構碼放時,應放在墊木上,在室外存放要有防雨及排水措施。電氣、儀表及易損件的存放,應注意防震,防潮。

  4.運輸提升機各部件時,裝車應墊平,盡量避免磕碰,同時應注意各提升機的配套性。

  補充作業(yè)指導內(nèi)容:

物料管理制度11

  1、物料倉庫應有牢固的房頂,墻壁和地面。門窗有可靠的防護裝置。房頂及地下管道層不得與其他房間相通。

  2、內(nèi)敷設的電線應有鐵質(zhì)套管。嚴禁使用熒光照明,一般物料倉庫用白熾燈加防護罩,煙酒倉庫使用防爆燈,并將電源開關安裝在庫外。倉庫的工作人員下班時,應關閉或切斷電源

  3、倉庫內(nèi)嚴禁吸煙,并應設置適量的'滅火器材。存放的物品應按防火要求留出'五距':即燈距不少于0.5米,頂距、墻距不少于0.3米。柱距、垛距不少于0.1米)。

  4、存放貴重物品的倉庫,要安裝防盜報警器,并配置防撬鎖。

  5、物料倉庫存放的各類物品應建立賬冊,定期盤點,做到賬物相

  6、存放安全應有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁無關人員進入倉庫,不得在倉庫內(nèi)會客。

物料管理制度12

  1、負責倉庫管理員的日常管理工作,對出入庫的物品和工具進行驗放、登記,對不符合規(guī)定的物品和手續(xù)不清的有權拒絕入庫或領取。

  2、根據(jù)物品的'體積、特性、型號、規(guī)格等進行分類合理存放管理,對每一品種要做相應的貨卡標識。

  3、保持倉庫清潔衛(wèi)生、通風良好,并做好防火、防潮、防曬、防水、防蟲、防盜等防護措施,確保品質(zhì)和庫房安全。

  4、立倉庫管理資料,做到手續(xù)、記錄物資賬本齊全。

  5、每極度,接受和配合管理處主任與房管員對倉庫進行一次全面的檢查。

  6、材料堅持'先入先出、后入后出'的原則,合理利用降物的使用價值。

  7、不斷提高業(yè)務水平,保證各崗位領料及時,工具借還有序。

  8、倉管員要經(jīng)常向使用部門咨詢調(diào)查采購員所購買物品是否實用、好用,及時反映,確保采購物品質(zhì)量,做到物盡其用,保證采購質(zhì)量。

  9、完成管理處臨時交辦的其它工作任務。

物料管理制度13

  某酒店物料管理制度是酒店運營中的核心組成部分,其主要作用在于確保酒店的日常運營得以順暢進行,提高效率,降低運營成本,同時保證服務質(zhì)量。通過規(guī)范物料的采購、存儲、使用和廢棄等環(huán)節(jié),該制度能夠有效防止資源浪費,提高物料的使用效益,從而提升酒店的整體經(jīng)濟效益。

  內(nèi)容概述:

  1. 采購管理:明確物料采購的流程,包括需求預測、供應商選擇、價格談判、合同簽訂等。

  2. 庫存管理:規(guī)定物料的入庫、出庫、盤點、存儲條件等,確保物料的質(zhì)量和數(shù)量準確無誤。

  3. 使用管理:規(guī)定物料的'領用、消耗記錄、使用標準,防止過度使用或浪費。

  4. 廢棄處理:設定物料的報廢標準,規(guī)范廢棄物料的處理方式,確保環(huán)保合規(guī)。

  5. 成本控制:通過數(shù)據(jù)分析,定期評估物料成本,優(yōu)化采購策略,降低運營成本。

  6. 質(zhì)量控制:對物料質(zhì)量進行嚴格把關,確保提供的服務品質(zhì)。

物料管理制度14

  物料倉管理制度的重要性不容忽視,它:

  1、保障生產(chǎn)連續(xù)性:通過科學管理,確保物料供應穩(wěn)定,避免因缺料導致生產(chǎn)中斷。

  2、控制成本:減少物料浪費,降低庫存成本,提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

  3、提高效率:優(yōu)化物料流轉流程,提高生產(chǎn)效率,縮短交貨周期。

  4、保證質(zhì)量:嚴把物料質(zhì)量關,防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié),確保產(chǎn)品質(zhì)量。

  5、防范風險:通過規(guī)范管理,預防物料損失、盜竊等風險,維護企業(yè)資產(chǎn)安全。

物料管理制度15

  一、采購管理部門

  企業(yè)設立專職采購員,隸屬企業(yè)財務部管理,接受財務及其它部門的監(jiān)督,全面負責企業(yè)的采購工作。

  二、采購部工作基本要求

  1、所有采購項目均需店長及總經(jīng)理批準同意。

  2、所有采購物品均需比較至少二家及以上的價格和品質(zhì),月結類物品每月至少有三家供貨商提供報價單。

  3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

  4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責。

  5、所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交、上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

  6、采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務部將不予以報銷。

  三、采購監(jiān)督

  采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門共同完成,平時各部門應及時到市場上了解價格行情,以促進企業(yè)采購成本的控制與監(jiān)督。

  四、供應商管理

  1、財務部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務部、使用部門對供應商進行評估,淘汰部分不合格供貨商。

  2、選用供應商角度采用1+2+N原則,所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資,一旦主供應商出現(xiàn)問題能有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量,也使企業(yè)在采購極其特殊物資時無購買死角。

  1、負責公司采購定單的跟蹤;

  2、負責公司采購部與營銷部銷售進度的協(xié)調(diào);

  3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗;

  5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;

  6、按采購計劃及商品分配原則,編制商品采購分配表,實施采購,確保交期;

  7、調(diào)查分析、總結采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;

  8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題

  第一章總則

  第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化,保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規(guī)定。

  第二條倉庫管理工作的任務

  (1)做好物資出庫和入庫工作。

  (2)做好物資的保管工作。

  (3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管,不出事故。

  第二章倉庫物資的入庫

  第三條對于業(yè)務人員購入的貨物,保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內(nèi)容不符的,辦理入庫手續(xù)要如實反映。

  第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù),并視具體情況報告主管人員處理。

  第三章倉庫貨物的出庫

  第五條對于一切手續(xù)不全的提貨,保管人員有權拒絕發(fā)貨,并視具體情況報告主管人員。

  第四章倉庫貨物的保管

  第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳,做到日清月結,達到帳帳相符,帳物相符、帳卡相符。

  第七條每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物予以匯總,并編制報表上報部門主管人員。

  第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報部門主管人員。

  第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

  第十條根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。

  第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物,應指定專人管理,并設置明顯標志。

  第十二條建立健全出入庫人員登記制度。

  第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

  第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管部門。

  (1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。

  (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

  (3)檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

  第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定,倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定:

  (1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

  (2)嚴禁無關人員進入倉庫。

  (3)嚴禁涂改賬目。

  (4)嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

  (5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

  (6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

  (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

  (8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源,臨時電線,臨時照明。

  第五章附則

  第十六條本規(guī)定由行政部制定,報總經(jīng)理批準實施。

  為加強對施工現(xiàn)場的材料物資的管理,確保其能夠保質(zhì)保量投入使用,滿足工程施工的需求,防止材料資損壞、變質(zhì)和丟失等,特制定本制度:

  一、項目經(jīng)理部進入施工現(xiàn)場后,由項目經(jīng)理負責建立工地材料物資庫房,為施工材料物資的貯存、保管創(chuàng)造條件。當工地無條件建有封閉庫房時,工地應積極采取設立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。

  二、項目經(jīng)理、施工隊長是工地庫房管理第一責任人、項目部、各施工隊要各自確定一名專職庫房保管員,負責項目部及各自施工隊工程材料物資的'驗收、貯存、保管和發(fā)放工作。

  三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德,并有基本的書寫和計算能力。

  四、庫房保管員對入庫的材料物資要嚴格進行質(zhì)量、數(shù)量的檢查驗證,合格后方可接收登記入庫,保證入庫數(shù)量準確、質(zhì)量合格,對不合格品有權拒收。

  五、庫房保管員對庫存物資,要建立健全材料臺帳,做到貯存記錄準確、完整,保證帳、卡、物三相符,對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。

  六、材料物資的貯存保管要做到布局合理,牢固安全,能上架的上架,無條件上架的要分類、分規(guī)格碼放整齊,并有標識。

  七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管,對易燃易爆、易碎、有毒的物品應按有關規(guī)定要求,采取隔離措施進行重點保管。

  八、庫房保管員對材料物資的發(fā)放,遵循先進先出的原則,認真辦理出庫的記賬手續(xù),填寫單據(jù)數(shù)量要準確,字跡清晰可辨,簽字認真,日期要確切。

  九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應堅持盤點和不定期抽檢,隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況,及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。

  十、對露天存放的材料要根據(jù)天氣變化情況,及時采取擋雨、防曬措施,保證材料不受損失。

  十一、庫房保管員有義務要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作,保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境

  十二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙,電爐取暖、做飯等動用明火的行為,無關人員嚴禁進入庫房,注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。

  十三、庫房保管員要恪守職責,遵紀守法,當發(fā)現(xiàn)因玩忽職守造成物資材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況要及時報告項目經(jīng)理,并進行相應賠償,違紀不報者,經(jīng)發(fā)現(xiàn)將根據(jù)情節(jié)輕重給予處分,或追究法律責任。

  (一)物資的驗收

  1、物資入庫(進場)應及時驗收,認真填寫“物資入庫驗收單”。

  2、驗收工作應對物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量逐項進行。

  3、大宗物資的驗收,實行三級驗收制度:由倉庫人員、技術人員和項目部共同進行。

  4、主要物資的入庫驗收應具備合格證和材質(zhì)證書。

  (二)物資的保管

  1、對庫存物質(zhì)應采用標識、標記、標牌等方法分類存放,妥善保管。

  2、及時做好建賬、立卡、存放、保管等工作。

  3、及時做好防火、防盜、防潮濕等工作。

  4、做好物資盤點工作,做到月清月結,確保帳、卡、物、相符。

  (三)物資的發(fā)放

  1、物資發(fā)放應根據(jù)生產(chǎn)的需要,及時、認真、準確。

  2、項目部領用消耗材料時,必須持各主管技術員簽發(fā)的領料單,注明材料的數(shù)量及規(guī)格,倉庫要按各項目部建立其領用、發(fā)放臺帳。

  3、出庫物資要按照“先進先出,易損先發(fā)的原則,先發(fā)舊料后發(fā)新料,先發(fā)零料后發(fā)整料!辈辉偈褂玫墓C具應及時清點入庫,做好回收登記。

  為保證倉庫管理工作的正常化,庫房物資安全,保障職工的身體健康和公司財產(chǎn)物資的安全,特制定本制度:

  總則:庫房嚴格按照先進先出的原則進行管理。

  第一條倉庫管理人員,應熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì),保管辦法及注意事項,并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器 第二條倉庫管理人應經(jīng)常向作業(yè)人員進行安全技術管理方面的教育。

  第三條庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊,不得紊亂。入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標明,決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

  第四條庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高,應規(guī)定庫內(nèi)安全容量,堆積咋外的擠塑板材必須整齊、上面必須覆蓋遮蔭布以免日曬及風吹造成損失。

  第五條同一庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品,應放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品,庫管應指導員工按照區(qū)域入庫,入庫時根據(jù)區(qū)域大小由里向外4-5排進行碼堆。出庫時由外向里4-5排推進。

  第七條倉庫用的一切防火設備要經(jīng)常檢查,保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。嚴禁將庫房消防設施挪開,發(fā)現(xiàn)其他人員挪用消防器材處50-100元罰款。

  第八條倉庫內(nèi)部和周圍,嚴禁煙火,一旦發(fā)現(xiàn)在庫房內(nèi)吸煙每次處以50元罰款。

  第九條倉庫保管員每天上下班時,對庫內(nèi)外要巡視一次,門窗是否牢固,員工上下班是否將門窗關牢,是否有其它異狀發(fā)生,如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。砂漿車間、膩子車間由于其生產(chǎn)特性其生產(chǎn)車間又是倉庫,作業(yè)人員下班必須將門窗關閉,發(fā)現(xiàn)下班后門窗沒有關閉的處以100元每次,庫管相應處罰50元。

  第十條倉庫周圍和內(nèi)部,不得有垃圾或易燃物品積存,以免引起火災。以上兩個車間產(chǎn)生的廢品袋管理人員必須每一星期清理一次,保證庫房周圍干凈衛(wèi)生。

  第十一條外來人員未經(jīng)倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫。

  倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品,道路要保持暢通無阻。

  第十二條處罰

  (1)對本規(guī)定執(zhí)行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款,造成事故的,根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款,特別嚴重的解除勞動合同

  (2)對違反規(guī)定,在倉庫抽煙動火人員處100元罰款,并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的,處50元罰款。

【物料管理制度】相關文章:

物料管理制度06-20

物料管理制度10-17

物料管理制度09-20

物料入庫管理制度12-13

倉庫物料的管理制度06-15

物料與倉儲管理制度08-11

機物料倉庫管理制度09-15

物料管理制度(精選27篇)10-21

生產(chǎn)車間物料管理制度05-18